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针对被审计单位银行存款管理涉及的内部控制,下列说法中,不恰当的是( )。
单选
针对被审计单位银行存款管理涉及的内部控制,下列说法中,不恰当的是( )。
A 企业的银行账户的开立、变更或注销须经财务经理审核,报总经理审批
B 每月末,会计主管指定出纳员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
C 出纳员登记银行票据的购买、领用、背书转让及注销等事项
D 企业的财务专用章由财务经理保管,办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管
正确答案
B
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